武汉市公安局2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,参与起草全市有关公安工作的地方性法规草案、政府规章草案,拟订有关规范性文件。负责全市公安机关执法监督,组织、落实公安普法工作。
2、研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题,掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为市委、市政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3、根据上级党委、政府和公安机关的要求,研究、部署全市公安工作,指导、监督和检查全市各级公安机关执行情况。
4、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察,防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
5、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件,协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责全市保安服务行业监督管理工作。
6、指导、监督全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
7、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
8、负责全市消防工作,指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
10、负责全市公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
11、负责指导、管理全市公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
12、负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及除拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械之外的机动车辆、驾驶人的管理和发证发牌工作。
13、制定全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
14、组织、指导全市公安队伍思想、组织、文化和纪律建设,按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作,查处或督办公安队伍违纪案件。
15、指导协调森林公安业务工作。
16、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
武汉市公安局由机关及下属6个二级单位组成,其中:行政单位7个。
(三)部门人员构成
武汉市公安局总编制人数5455人,其中:行政编制5455人。在职实有人数5298人,其中:行政编制5298人。
离退休人员2548人,其中:离休51人,退休2497人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入255245.84万元。其中:财政拨款收入219240.97万元,其他收入27097.07万元;上年结转8907.8万元。
2016年部门预算总支出255245.84万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
公共安全支出220433.85万元;社会保障和就业支出23736.61万元;医疗卫生和计划生育支出6415.39万元;住房保障支出4659.99万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出50444.82万元;商品和服务支出94935.48万元;对个人和家庭的补助27193.87万元;其他资本性支出80101.36万元;其他支出2570.31万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算数228148.77万元,比2015年预算增加47109.5万元,增长26 %,安排情况如下:
(一)基本支出98423.68万元,比2015年预算增加22058.69万元,增长29%,主要原因是:按照市财政局要求,在职及离退休人员政策性增资,原在项目支出中安排的民警法定工作日加班补贴、不可预见经费列入基本支出。其中:
1.工资福利支出50444.82万元,其中:工资、津补贴等支出47724.95万元,社会保障缴费支出2719.87万元。
2.商品服务支出21244.99万元,日常公用经费13553.22万元,专项公用支出7691.77万元。
3.对个人和家庭补助支出26733.87万元,其中:离退休人员工资15052.74万元,在职及离退休人员医疗补助4685.71万元,住房改革支出4988.74万元,其他对个人和家庭补助2006.68万元。
(二)项目支出129725.09万元,比2015年预算增加25050.81万元,增长23.9%,主要原因是:警务辅助人员经费标准提高,办证工本费、公安信息化建设、羁押收教场所经费、交通设施建设等项目支出有所增加。其中:
1.公安专用设备购置46901.36万元。其中:侦察检测、反恐特警、车辆购置等装备建设19976.02万元,道路交通设施建设经费26925.34万元。
2.信息化网络构建16540万元。
3.专项业务支出23440.43万元。其中:办案等专项业务费支出17511.09万元,道路交通管理专项业务经费5929.34万元。
4.羁押收教场所经费3282.8万元。
5.警务辅助人员经费13357.5万元。
6.警用服装购置经费3033万元。
7.证照工本费21670万元,其中:居民身份证工本费1600万元,犬类工本费70万元,出入境证照印制等工本费支出15000万元,交管证照工本费5000万元。
8.机动经费1500万元。
收支预算总表 | |||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 219,240.97 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 50,444.82 | |
二、事业收入 | 二、国防支出 |
二、商品和服务支出 | 94,935.48 | ||
三、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | 220,433.85 | 三、对个人和家庭补助支出 | 27,193.87 | |
四、附属单位上缴收入 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
六、其他收入 | 27,097.07 | 六、文化教育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||
七、社会保障和就业支出 | 23,736.61 | 七、基本建设支出 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 6,415.39 | 八、其他资本性支出 | 80,101.36 | ||
九、节能环保支出 | 九、其他支出 | 2,570.31 | |||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、国土海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 4,659.99 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 246,338.04 | 本年支出合计 | 255,245.84 | 本年支出合计 | 255,245.84 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 8,907.80 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 255,245.84 | 支出总计 | 255,245.84 | 支出总计 | 255,245.84 |
财政拨款支出预算表(按支出功能科目) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 228,148.77 | 98,423.68 | 50,444.82 | 26,733.87 | 21,244.99 | 129,725.09 | |||
201 | 武汉市公安局 | 228,148.77 | 98,423.68 | 50,444.82 | 26,733.87 | 21,244.99 | 129,725.09 | ||
204 | 公共安全支出 | 193,336.78 | 73,199.19 | 47,724.95 | 4,268.23 | 21,206.01 | 120,137.59 | ||
20402 | 公安 | 193,336.78 | 73,199.19 | 47,724.95 | 4,268.23 | 21,206.01 | 120,137.59 | ||
2040201 | 行政运行(公安) | 68,377.69 | 67,917.69 | 47,724.95 | 3,353.75 | 16,838.99 | 460.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务(公安) | 62,926.60 | 5,206.50 | 914.48 | 4,292.02 | 57,720.10 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 42,134.69 | 42,134.69 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 3,282.80 | 3,282.80 | ||||||
2040219 | 信息化建设(公安) | 16,540.00 | 16,540.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,736.61 | 14,149.11 | 14,110.13 | 38.98 | 9,587.50 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,149.11 | 14,149.11 | 14,110.13 | 38.98 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,149.11 | 14,149.11 | 14,110.13 | 38.98 | ||||
20807 | 就业补助 | 9,587.50 | 9,587.50 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9,587.50 | 9,587.50 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,415.39 | 6,415.39 | 2,719.87 | 3,695.52 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,195.95 | 2,195.95 | 2,195.95 | |||||
2100101 | 行政运行(医疗卫生) | 2,195.95 | 2,195.95 | 2,195.95 | |||||
21005 | 医疗保障 | 4,219.44 | 4,219.44 | 523.92 | 3,695.52 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 901.37 | 901.37 | 523.92 | 377.45 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 3,318.07 | 3,318.07 | 3,318.07 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4,659.99 | 4,659.99 | 4,659.99 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4,659.99 | 4,659.99 | 4,659.99 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,495.90 | 3,495.90 | 3,495.90 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1,164.09 | 1,164.09 | 1,164.09 |
财政拨款支出预算表(按支出经济分类科目) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出经济分类科目 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||
编码 | 名称 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 228,148.77 | 98,423.68 | 50,444.82 | 26,733.87 | 21,244.99 | 129,725.09 | |||
201 | 武汉市公安局 | 228,148.77 | 98,423.68 | 50,444.82 | 26,733.87 | 21,244.99 | 129,725.09 | ||
301 | 工资福利支出 | 50,444.82 | 50,444.82 | 50,444.82 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 80,192.59 | 21,244.99 | 21,244.99 | 58,947.60 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27,193.87 | 26,733.87 | 26,733.87 | 460.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 68,441.36 | 68,441.36 | ||||||
399 | 其他支出 | 1,876.13 | 1,876.13 |